日前,拉萨市审计局赴布达拉旅文集团审计组对布达拉旅文集团2021年度财务收支情况现场审计工作已顺利完成。
此次审计工作按照制定的审计方案,坚持“全面审计、突出重点”的方针,通过查阅会计记录、盘点、函证等审计程序,以核查会计信息的完整性和合法性为基础,以审查经营业务的真实性和合规性为主线,以检查资产管理、经营活动、风险管控中存在的重大风险隐患、重大违法违规问题、重大管理缺陷为重点。
通过审计,审计组发现布达拉旅文集团在重大政策执行、财务核算和管理、内部控制和管理情况等方面都存在一些问题,下一步审计组将根据此次审计发现的问题撰写审计报告,并跟踪督促整改。
责任编辑:达次
扫一扫在手机打开当前页
相关新闻