岁末年初,审计档案装订作为审计项目闭环管理的最后一个环节,是留存审计轨迹、固化审计成果的核心抓手。电子数据审计科高度重视此项工作,坚持“细致、规范、高效”原则,扎实推进年度审计档案整理装订工作,让每份审计档案成为可追溯、可分析、可借鉴的专业资料,确保全年审计工作落细落实。
为做好档案装订工作,科室明确档案装订的标准要求和责任分工,把责任落实到具体审计项目组、具体经办人。全体人员深刻认识到,审计档案不仅是审计过程的真实记录,更是后续审计复核、成果运用、责任追溯的重要依据,容不得半点马虎。针对本年度审结的审计项目,科室严格按照审计档案管理规定,对审计工作底稿、证据材料、报告文书等资料进行全面梳理。重点围绕资料的完整性、规范性、逻辑性开展自查自纠,对发现的底稿签字不完整、页码编排存在跳页、佐证材料不全等问题及时补充完善,确保每份档案都经得起检验。
在档案装订实操环节,科室人员以高标准、严要求开展工作,对纸质资料按“结论类—证明类—立项类—备查类”顺序分类排序,做到目录清晰、页码准确、装订牢固。
截至目前,电子数据审计科已顺利完成本年度所有审计项目的档案装订工作,归档档案完整规范、整齐划一。下一步,科室将以此次档案装订工作为契机,总结经验做法,健全档案管理长效机制,持续提升审计档案规范化管理水平,为审计事业高质量发展提供坚实的档案支撑。
责任编辑:杨玲娟
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